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在現實社會經濟中,內部審計是由企業專職審計人員進行的審計,旨在幫助企業管理者實現最有效的管理。可以說,按照要求開展內部審計,不僅有利于企業內部及時糾正錯誤,還可以為外部審計提供審計依據和材料。接下來,塘廈鎮審計公司將詳細介紹內部審計流程和費用。
1.什么是內部審計流程?
一般情況下,企業進行內部審計,一般按照以下程序進行:
(1)審計人員對被審計企業經營環境極其基本的情況有初步了解,并對審計風險進行評估;
(2)成立內部審計工作組,做好審計工作的準備工作;
(3)考慮組織風險和管理需要,制定審計計劃,合理安排審計工作,報主管領導批準;
(4)深入調查了解被審計企業的情況,檢驗其經營活動和內部控制的真實性、合法性和有效性;
(5)實施審計前,向被審計部門發出審計通知書;
(6)采用討論、檢查、抽樣和分析程序等審計方法,獲取充分、相關和可靠的審計證據,以支持審計結論和建議;
(7)將收集和評估的審計證據和形成的審計結論記錄在審計工作底稿中;
(8)與被審計企業和部門負責人交換審計意見,并根據審計工作底稿出具正式審計報告。需要注意的是,內部審計報告的編制必須以審計結果為依據,客觀、準確、清晰、完整、有建設性。
2.內部審計的收費標準是什么?
在現實生活中,內部審計通常由企業內部單獨的審計部門進行。因此,如果企業本身有審計部門,就不需要為內部審計支付額外的費用。但如果企業本身規模較小,沒有單獨的審計部門,就需要將審計工作委托給第三方審計公司。通常企業委托外部審計機構進行審計工作,審計費用一般在3000-4000元。此外,對于一些中小企業來說,他們的審計費用可能更低,大多在2000-3000元左右。
以上是對塘廈鎮審計公司內部審計流程及費用的詳細介紹。在現實生活中,企業進行內部審計時,有必要對上述審計流程和審計收費標準有詳細的了解。只有這樣,我們才能明確審計工作的程序,確保工作有序進行。另外,如果企業對內部審計還有其他疑問,也可以咨詢專業的塘廈鎮審計公司,獲取權威解答!