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記賬客戶提醒須知
1.個稅按月申報,每月盡早向會計提供準確的工資表;
2.小規模增值稅按季申報,一般納稅人企業按月申報;
3.企業所得稅按季申報,每年4月進行上一年度匯算清繳;
4.如有稅控,請于每月1日至10日通過稅控軟件和設備發送復印件并清卡;
5.小規模納稅人開票稅率統一為3%(按季開票,銷售額(含代)不超過30萬,免征一般增值稅;稅務局開具發票的實時扣稅);
6.小規模企業可以使用稅控設備申請自開專用發票。這類發票每季度報稅時都要繳納增值稅,不免稅;
7.一般納稅人企業稅率:服務類6%,一般銷售類13%,收到的進項專用票可抵扣增值稅;
8.一般納稅人企業增值稅計算公式:應納稅額=當月銷項稅額合計-認證進項稅額-留抵稅額,不免征,當月申報抵扣稅款;
9.一般納稅人企業當月收到進項發票。如果是當月認證的,必須當月申報扣除。如果暫時不想扣,可以延期認證,有效期一年;
10.發票可以在錯誤的月份直接作廢。如果發票需要在下個月作廢,應該用紅墨水沖洗(請向我們的會計尋求幫助)。
11.請于每月10日前將上月的各種發票郵寄給會計對應方;
12.每年1-6月,需要申報上一年度的工商年檢。如果逾期,將被列為例外。
以上提示,請貴公司負責人和日常對接人認真閱讀并保存。我們公司將一如既往地提供周到的服務。請保持電話暢通,及時回復微信信息,確保政府政策及時傳遞。運營中有不明白的地方請及時聯系我們:400
678 0011。
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