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對應的風險不同,稅收優惠力度也是不同的公司的類型不同其所在法律責任上的風險也是完全不同的能享受到所得稅優惠也是完全不同的有的需要企業所得稅個人所得稅一起交有的只需要交個人所得稅。
對應的風險不同,稅收優惠力度也不同,公司類型不同,法律責任中的風險也完全不同,所以可以享受所得稅優惠,兩者完全不同。有些公司需要在繳納個人所得稅的同時繳納企業所得稅,有些公司只需要繳納個人所得稅。
對應的風險不同,稅收優惠力度也不同。不同類型的公司在法律責任上有完全不同的風險。享受所得稅優惠也完全不同。有些公司需要在繳納個人所得稅的同時繳納企業所得稅,有些公司只需要繳納個人所得稅。
詳細解釋一下。
1、企業生產經營所得稅
對于有限公司,企業生產經營利潤的25%應繳納企業所得稅,高新技術企業應繳納利潤的15%。有的經批準的經濟特區有5免5減的優惠政策,有的科技園也有3免2減的特殊政策。
對于個人獨資企業,不需要繳納企業所得稅,個人所得稅按照個體工商戶5%~35%的累進稅率繳納。認定為核定征收企業的,可以按照稅務局認定的應納稅所得額乘以適用稅率計算。
合伙企業的法人合伙人與有限公司相同。合伙企業中的自然人合伙人與個人獨資企業相同。
2.股息收入
有限公司直接投資從被投資企業取得的股息免稅。個人獨資企業可以按20%單獨繳納個人所得稅,不并入企業總收入。合伙企業的法人合伙人取得投資紅利時,按25%繳納企業所得稅。要點如果合伙企業的收入來源主要靠投資獲得分紅,強烈建議不要采用合伙結構。)合伙企業的自然人合伙人與個人獨資企業相同。
3.財富轉移收入
相當于生產經營收入。有同學還問注冊了什么樣的企業,會不會影響增值稅的繳納?有什么避稅的方法嗎?
很遺憾的告訴你注冊什么類型的企業,完全不影響你企業的增值稅。為什么呢?
因為增值稅是一種流轉稅,一種間接稅,是在交易過程中產生的,它只取決于你的公司具體做什么,賣什么。
該企業是一家銷售手機和電腦的生產和貿易公司。從今年5月1日起,法定稅率為16%增值稅。如果企業從事運輸安裝,從今年5月1日深圳護航公司注冊時起,法定稅率為10%增值稅。如果企業是從事中介服務和廣告的現代服務業,需要繳納6%的增值稅。如果你每年的交易額低于500萬元,可以按照小規模納稅人繳納3%的增值稅。因此,公司做什么業務決定交什么流轉稅,與公司注冊類型無關。