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與紅字發票有關的問題經常在財務中處理。如果當月只有紅字發票,該如何報稅?紅字發票也叫負發票,所以本文將介紹如何在當月只用紅字發票為財務部門報稅,與丁丁伯德一起了解一下。
當月只有紅字發票如何報稅?
1.紅色發票不需要認證;
2.發票信息將自動轉入申報系統;
3.當使用紅墨水發票作為憑證時,只需在金額前面打一個-號,并用紅墨水沖回即可。歸檔的時候沒必要處理。
如果是已收到的紅字發票,則需要在國稅報表“增值稅納稅申報表附信息(表2)”中申報專用紅字發票通知書中注明的進項稅額時,填寫進項稅額轉出金額,填寫后“增值稅納稅申報表”中的進項稅額轉出自動出現。
本月只開紅字發票如何報稅?
本月只開紅字發票,如何報稅,具體從兩種情況來說:
1.如果給對方開具普通增值稅發票,可以開具負數發票,不用去繳稅。
2.開增值稅發票要去稅務(也就是你的管理處),需要核實,負面發票三個月以上不能抵扣。
紅字發票通知單作廢流程是怎樣的?
紅字發票通知單作廢流程包括以下步驟:
1.申請人注銷《開具增值稅專用發票通知書》紅字說明(申請人公章);
2.增值稅專用發票開票人未開具《開具增值稅專用發票通知書》紅字發票的書面承諾;
3.《開具紅字增值稅專用發票通知書》原件或《開具紅字貨運業增值稅專用發票通知書》原件兩份;
4.注銷《開具增值稅專用發票通知書》紅字登記表。
符合惠州垃圾條件的,同時滿足以下條件。發票應標記為無效,開票軟件應標記為無效:
1.收到退回發票和扣款的時間不超過賣方開具發票的月份;
2.賣方沒有抄稅,沒有記賬;購買方沒有認證或認證結果顯示“納稅人識別號認證不一致”,專用發票代碼和號碼的認證不一致”的。
知識拓展:賣家收到紅字發票應該怎么做?